ইউপির বার্ষিক উন্মুক্ত বাজেট
০১ নং রতনাকন্দি ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা:সিরাজগঞ্জ সদর,জেলা:সিরাজগঞ্জ।
অর্থ বছর : ২০১৩-২০১৪ খ্রি:
ক্র:নং | খাতের নামঃ ব্যয়
| পরবর্তী অর্থ - বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থ - বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববর্তী অর্থ - বছরের প্রকৃত বাজেট (টাকা) | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | ||||
০১ | সংস্থাপন ব্যয় | - | - | - | - | - |
০২ | চেয়ারম্যান ও সদস্যগনের সন্মানী | ১,৭৪,৩০০ | ১,৬৫,৩০০ | ৩৩৯৬০০ | ১,১৭,০০০ | ১,১৭,০০০ |
০৩ | সচিব কর্মচারী কর্মকর্তাগনের বেতন ভাতা | ৪৮,০০০ | ১,৫০,০০০ | ১৯৮০০০ | ৪০,০২,১২৪ | ৩,৯৮,১০৪ |
০৪ | কর আদায় বাবদ ব্যয় | ১,৮২,০০০ | - | ১,৮২,০০০ | ২,০০,০০০ | ২,৫০,০০০ |
০৫ | প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী | ৭৫,০০০ | - | ৭৫,০০০ | ৫০,০০০ | ৬০,০০০ |
০৬ | ডাক ও তার ( মোবাইল বিল) | ২৫,০০০ | - | ২৫,০০০ | ২৫,০০০ | ৩০,০০০ |
০৭ | বিদ্যুত বিল | ২৬,০০০ | - | ২৬,০০০ | ২৮,০০০ | ৩২,০০০ |
০৮ | অফিস রÿণাবেÿণ | ১,০০০০০ | - | ১,০০০০০ | ১,০০,০০০ | ১,২০,০০০ |
০৯ | চারিত্রিক সনদ ও বিভিন্ন রশিদ বহি প্রিন্টিং | ৫২,০০০ | - | ৫২,০০০ | ৬০,০০০ | ৭০,০০০ |
১০ | সহকারী সচিবের বেতন ভাতা | ৪০,০০০ | - | ৪০,০০০ | ৫০,০০০ | ৫৫,০০০ |
১১ | অফিসের কাজে যাতায়াত ব্যয় | ২৫,০০০ | - | ২৫,০০০ | ৩০,০০০ | ৩৫,০০০ |
১২ | জ্বালানী খরচ | ১২,০০ | - | ১২,০০ | ১৫,০০০ | ২০,০০০ |
১৩ | কম্পিউটার মেরামত ও ইন্টারনেট বিল | ৯০,০০০ | - | ৯০,০০০ | ১,০০,০০০ | ২,০০,০০০ |
১৪ | ইউপি মাসিক সভা খরচ | ২৪,০০০ | - | ২৪,০০০ | ৩০,০০০ | ৪০,০০০ |
১৫ | ইউপি বিশেষ সভা খরচ | ১২,০০০ | - | ১২,০০০ | ৬০,০০০ | ৭০,০০০ |
১৬ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় সভা খরচ | ৫০,০০০ | - | ৫০,০০০ | ৫৪,০০০ | ৮০,০০০ |
১৭ | বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন খরচ | ৪৮,০০০ | - | ৪৮,০০০ | ৬০,০০০ | ১,০০,০০০ |
১৮ | ইউনিয়নের বার্ষিক বাজেট সভা খরচ | ৬০,০০০ | - | ৬০,০০০ | ৮০,০০০ | ১,০০,০০০ |
১৯ | দরিদ্র,কন্যাদান ও বিভিন্ন সাহায্য ব্যয় | ৫০,০০০ | - | ৫০,০০০ | ৭০,০০০ | ১,২০,০০০ |
২০ | দু:স্থ মাতা ও প্রতিবন্ধ সাহায্য | ৫০,০০০ | - | ৫০,০০০ | ৬৫,০০০ | ১,২৫,০০০ |
২১ | আসাবাবপত্র ক্রয় ও মেরামত | ২,০০,০০০ | - | ২,০০,০০০ | ২,৫০,০০০ | ৩,০০,০০০ |
২২ | নিজস্ব অর্থে প্রকল্প ব্যয় | ৪,০০,০০০ | - | ৪,০০,০০০ | ৫,০০,০০০ | ১০,০০,০০০ |
২৩ | জরম্নরী ত্রান খরচ | ২,০০,০০০ | - | ২,০০,০০০ | ২,৫০,০০০ | ৩,০০,০০০ |
২৪ | তথ্য প্রযুক্তি যন্ত্রপাতি ক্রয় | ২.০০,০০০ | - | ২.০০,০০০ | ৩,০০,০০০ | ৫,০০,০০০ |
২৫ | বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবে অনুদান | ১,৫০,০০০ | - | ১,৫০,০০০ | ২,০০,০০০ | ২,৫০,০০০ |
২৬ | ত্রান পরিবহন বাবদ ব্যয় | - | ২০,০০০ | ২০,০০০ | ৩০,০০০ | ৫০,০০০ |
২৭ | ইউপি থেকে বরাদ্দ | - | ২,৫০,০০০ | ২,৫০,০০০ | ৩,৫০,০০০ | ৫,৫০,০০০ |
২৮ | এলজিএসপি -২ (LGSP-2) | - | ২৫,০০,০০০ | ২৫,০০,০০০ | ৩০,০০,০০০ | ৪০,০০,০০০ |
২৯ | ইউপিজিপি(UPGP) | - | ৩২,০০,০০০ | ৩২,০০,০০০ | ৪০,০০,০০০ | ৬০,০০,০০০ |
৩০ | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী এডিপি(ADP) | - | ৩,০০,০০০ | ৩,০০,০০০ | ৫,০০,০০০ | ৫,০০,০০০ |
৩১ | অতি দরিদদ্রেদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | - | ৮২,০০,০০০ | ৮২,০০,০০০ | ৯০,০০,০০০ | ৯৫,০০,০০০ |
৩২ | স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর বাবদ ১% | - | ১০,০০,০০০ | ১০,০০,০০০ | ১৫,০০,০০০ | ২০,০০,০০০ |
৩৩ | টিআর,কাবিখা,কাবিটা,ইত্যাদি | - | ৫০,০০,০০০ | ৫০,০০,০০০ | ৬০,০০,০০০ | ৬৫,০০,০০০ |
৩৪ | শিÿা কর্মসূচী | - | ২,৫০,০০০ | ২,৫০,০০০ | ৩,০০,০০০ | ৫,০০,০০০ |
৩৫ | অন্যান্য উন্নয়নমূলক ব্যয়(অপ্রত্যাশিত ব্যয়) | - | ৫,০০,০০০ | ৫,০০,০০০ | ৮,০০,০০০ | ১০,০০,০০০ |
৩৬ | মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বিত্তি প্রদান |
| ১,০০,০০০ | ১,০০,০০০ | ২,০০,০০০ | ৩,০০,০০০ |
| মোট আয়= |
|
| ২২৩৯৭৬৪৬ |
|
|
| মোট ব্যয়= |
|
| ২১১৮৭৮০০ |
|
|
| উদবৃত্ত তহবিল= |
|
| ১২০৯৮৪৬ |
|
|
অনুমোদনের তারিখ:
চেয়ারম্যান সাহেবের স্বাÿর
সচিবের স্বাÿর
ইউপির বার্ষিক উন্মুক্ত বাজেট
০১ নং রতনাকন্দি ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা:সিরাজগঞ্জ সদর,জেলা:সিরাজগঞ্জ।
অর্থ বছর : ২০১৩-২০১৪ খ্রি:
ক্র:নং | খাতের নামঃ আয় | পরবর্তী অর্থ - বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থ - বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববর্তী অর্থ - বছরের প্রকৃত বাজেট (টাকা) | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | ||||
০১ | প্রারম্ভিক জের | ৭,২৩/= | ১,৫০,০০০/= | ১,৫০,৭২৩ | ২,০০,০০০ | ২,৫০,০০০ |
০২ | হাতে নগত | - | - | - | - | - |
০৩ | ব্যাংকে জমা | ৭,২৩/= | ১,৫০,০০০/= | ১,৫০,৭২৩ | ১,৫৬,০০০ | ২,০০,০০০ |
০৪ | মোট প্রারম্ভিক জের |
|
|
|
|
|
০৫ | প্রাপ্তি |
|
|
|
|
|
০৬ | বসত বাড়ির উপর বার্ষিক কর আদায় | ১০,০০০০০/= |
| ১০,০০০০০ | ৫,০০০০০ | ৭,০০,০০০ |
০৭ | বসত বাড়ির উপর বার্ষিক বকেয়া কর আদায় | ৫,০০০০০/= |
| ৫,০০০০০ | ৩,৫০,০০০ | ৪,০০,০০০ |
০৮ | পরিষদ কর্তৃক ট্রেড লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ১,২৫০০০/= |
| ১,২৫০০০ | ৪০,০০০ | ৬০,০০০ |
০৯ | পরিষদ কর্তৃক জন্ম,মূত্যু,ওয়ারিশান ও অন্যান্য ফিস | ৫০,০০০/= |
| ৫০,০০০ | ৫০,০০০ | ৭০,০০০ |
১০ | ইজারা বাবদ প্রাপ্তি (হাট বাজার) ৫% | ১,০০০০০/= |
| ১,০০০০০ | ৬৫,০০০ | ৮৫,০০০ |
১১ | অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ৫০,০০০/= |
| ৫০,০০০ | ৫০,০০০ | ৮০,০০০ |
১২ | জলমহাল/বালু মহাল/খোয়াড় | ৫০,০০০/= |
| ৫০,০০০ | ৪৫,০০০ | ৫০,০০০০ |
১৩ | সম্পত্তি থেকে আয় | - | - | - | - | - |
১৪ | সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান | - | - | - | - | - |
১৫ | সরকারি সুত্রে অনুদান | - | - | - | - | - |
১৬ | ইউপি থোক বরাদ্দ |
| ২০,০০০০০/= | ২০,০০০০০ | ৭,০০০০০ | ৮,০০,০০০ |
১৭ | এলজিএসপি -২ (LGSP-2) |
| ২৪,০০০০০ | ২৪,০০০০০ | ২০,০০০০০ | ৩০,০০,০০০ |
১৮ | ইউপিজিপি(UPGP) |
| ২৪,০০০০০ | ২৪,০০০০০ | - | - |
১৯ | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী এডিপি(ADP) |
| ৯,০০০০০ | ৯,০০০০০ | ১,০০০০০ | ২,০০,০০০ |
২০ | সরকারি বিভিন্ন কর্মসূচী ( অতি দরিদ্র) |
| ৭০,০০০০০ | ৭০,০০০০০ | ৫২,০০০০০ | ৬২,০০,০০০ |
২১ | স্থাবর সম্পত্তি ১% থেকে আয় |
| ১০,০০০০০ | ১০,০০০০০ | ৩,০০০০০ | ৫,০০,০০০ |
২২ | ত্রান পরিবহন বাবদ |
| ১০,০০০ | ১০,০০০ | ১৬,০০০ | ২০,০০০ |
২৩ | সরকারি থেকে বরাদ্দ( টিআর,কাবিখা,কাবিটা,জিআর) |
| ২৫,০০০০০ | ২৫,০০০০০ | ২৫,০০০০০ | ৩৫,০০,০০০ |
২৪ | স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি | - | - | - | - | - |
২৫ | চেয়ারম্যান ও সদস্যগনের সন্মানী ভাতা |
| ২,৫২,০০০ | ২,৫২,০০০ | ১,১৭,০০০ | ১,১৭,৭০০ |
২৬ | সচিব ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা |
| ৪,৬৯,২০০ | ৪,৬৯,২০০ | ৩,৯৮,১০৪ | ৩,৯৮,১০৪ |
২৭ | অপ্রত্যাশিত আয় |
| ১০,০০০০০ | ১০,০০০০০ | ১,৫০,০০০ | ২,৫০,০০০ |
২৮ | অন্যান্য প্রাপ্তি |
| ২,০০০০০ | ২,০০০০০ | ৩,০০,০০০ | ৪,০০,০০০ |
| মোট প্রাপ্তি | ১৮৭৬৪৪৬/= | ২০৪২২২০০ | ২২৩৯৭৬৪৬ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS